simetris.padang.go.id +62 852-6334-5467

Capaian Kinerja 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH

1. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah

Indikator:

1. Persentase jenis pajak daerah yang mencapai target 80%

Periode Target Realisasi Capaian (%) Analisis Penyebab Keberhasilan
Tahunan 100% tercapai Komitmen petugas dan Kepala dalam pencapaian target capaian pajak daerah
TW I 80% 57,14% tercapai (Realisasi jenis pajak daerah yang mencapai target 80% sebanyak 4 jenis pajak daerah)
TW II 80% 57,14% tercapai (Realisasi jenis pajak daerah yang mencapai target 80% sebanyak 4 jenis pajak daerah)
TW III 80% 71,43% belum (Realisasi jenis pajak daerah yang mencapai target 80% sebanyak 5 jenis pajak daerah)
TW IV 80% 90,91% belum (Realisasi jenis pajak daerah yang mencapai target 80% Sebanyak 10 dari 11 jenis pajak (kecuali BPHTB dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah))

2. Meningkatnya kepuasan WP terhadap pelayanan Bapenda

Indikator:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bapenda

Periode Target Realisasi Capaian (%) Analisis Penyebab Keberhasilan
Tahunan 80,30 belum Nilai IKM yang terealisasi pada TW IV melebihi target tahunan berdasarkan penilaian
TW I 0 0 belum (Nilai terealisasi pada TW IV)
TW II 0 0 belum
TW III 0 0 belum
TW IV 80 87,61 tercapai

3. Meningkatnya pendapatan non pajak

Indikator:

1. Persentase jenis retribusi daerah yang mencapai 80%

Periode Target Realisasi Capaian (%) Analisis Penyebab Keberhasilan
Tahunan 70% belum Komitmen bersama dengan OPD Penghasil Retribusi daerah
TW I 70% 100% tercapai (Realisasi jenis retribusi daerah yang mencapai target 80% sebanyak 3 jenis dari 3 jenis retribusi daerah)
TW II 70% 100% tercapai (Realisasi jenis retribusi daerah yang mencapai target 80% sebanyak 3 jenis dari 3 jenis retribusi daerah)
TW III 70% 100% belum (Realisasi jenis retribusi daerah yang mencapai target 80% sebanyak 3 jenis dari 3 jenis retribusi daerah)
TW IV 70% 100% belum (Realisasi jenis retribusi daerah yang mencapai target 80% sebanyak 3 jenis dari 3 jenis retribusi daerah)

2. Persentase jenis lain-lain PAD yang sah yang mencapai 80%

Periode Target Realisasi Capaian (%) Analisis Penyebab Keberhasilan
Tahunan 50% tercapai Percepatan realisasi capaian target
TW I 50 66,67 tercapai (Melebihi target)
TW II 50 72,22 tercapai (Melebihi target)
TW III 50 61,11% belum (Jumlah jenis lain-lain PAD yang sah yang mencapai 80% sebanyak 11 jenis dari 18 jenis)
TW IV 50 66,67% tercapai (Jumlah jenis lain-lain PAD yang sah yang mencapai 80% sebanyak 12 jenis dari 18 jenis )

3. Persentase jenis pengelolaan kekayaaan daerah yang mencapai 100%

Periode Target Realisasi Capaian (%) Analisis Penyebab Keberhasilan
Tahunan 100% belum
TW I 100,00 0.00 belum
TW II 100,00 belum
TW III 100,00 100% belum (Jumlah jenis pengelolaan kekayaaan daerah yang mencapai 100% tercapai 100%)
TW IV 100,00 100% belum (Jumlah jenis pengelolaan kekayaaan daerah yang mencapai 100% tercapai 100%)

4. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan pendapatan

Indikator:

1. Persentase tindaklanjut temuan BPK terkait audit pendapatan

Periode Target Realisasi Capaian (%) Analisis Penyebab Keberhasilan
Tahunan 60 belum Belum ada tindak lanjut temuan
TW I 0 37.1 tercapai (Temuan ditindak lanjuti)
TW II 0 37.1 belum (Dalam proses tindak lanjut)
TW III 0 37.1 belum (Dalam proses tindak lanjut)
TW IV 60 66,27 tercapai

5. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator:

1. Nilai Sakip Perangkat Daerah

Periode Target Realisasi Capaian (%) Analisis Penyebab Keberhasilan
Tahunan 80 85,16 belum (85,16 = A) Nilai terealisasi pada TW IV
TW I 0 0 belum (Nilai terealisasi pada TW IV)
TW II 0 0 belum (Nilai Sakip 2023 A = 82)
TW III 0 0 belum
TW IV 80 85,16 tercapai (85,16 = A)