simetris.padang.go.id +62 852-6334-5467

Capaian Kinerja 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1. Meningkatnya kualitas APBD

Indikator:

1. Ketepatan waktu pengesahan R-APBD

Periode Target Realisasi Capaian (%) Analisis Penyebab Keberhasilan
Tahunan Sesuai Sesuai belum Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah secara optimal
TW I belum
TW II belum
TW III belum
TW IV Sesuai Sesuai tercapai

2. Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah

Indikator:

1. Persentase Terpenuhinya Kas Daerah terhadap Belanja dan Pembiayaan

Periode Target Realisasi Capaian (%) Analisis Penyebab Keberhasilan
Tahunan 100 % 100 % tercapai 1.Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas daerah dengan baik 2.Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan dengan baik 3.Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan OPD dengan baik
TW I 25 % 25 % tercapai
TW II 50 % 50 % tercapai
TW III 75 % 75 % tercapai
TW IV 100 % 100 % tercapai

3. Meningkatnya kualitas penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah

Indikator:

1. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)

Periode Target Realisasi Capaian (%) Analisis Penyebab Keberhasilan
Tahunan Sesuai Sesuai tercapai 1.Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Data Laporan Keuangan SKPD dengan baik 2.Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran OPD dengan baik
TW I tercapai
TW II Sesuai Sesuai tercapai
TW III tercapai
TW IV tercapai

2. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Periode Target Realisasi Capaian (%) Analisis Penyebab Keberhasilan
Tahunan WTP WTP tercapai 1.Terlaksananya Konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD dan laporan keuangan Pemda dengan baik 2.Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban SKPD dengan baik
TW I tercapai
TW II WTP WTP tercapai
TW III tercapai
TW IV tercapai

4. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah

Indikator:

1. Persentase tingkat kesesuaian nilai BMD dengan nilai aset pada neraca daerah

Periode Target Realisasi Capaian (%) Analisis Penyebab Keberhasilan
Tahunan 100 % 100 % tercapai 1.Adanya optimalisasi penatausahaan Barang Milik Daerah 2.Terlaksananya Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Lap BMD
TW I 25 % 25 % tercapai
TW II 50 % 50 % tercapai
TW III 75 % 75 % tercapai
TW IV 100 % 100 % tercapai

5. Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator:

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Periode Target Realisasi Capaian (%) Analisis Penyebab Keberhasilan
Tahunan A A tercapai 1.Penyusunan dokumen perencanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan dan sudah mengacu kepada dokumen perencanaan kota 2.Pengukuran kinerja yang dilaksanakan sudah dapat menghasilkan informasi kinerja yang andal 3.Dokumen pelaporan kinerja telah sesuai dengan kaidah yang dipersyaratkan 4.Pelaksanaan evaluasi kinerja menunjukan evaluasi berkala per triwulan telah dilakukan 5.Pada capaian kinerja menunjukkan informasi yang dihasilkan sudah dapat diandalkan
TW I tercapai
TW II A A tercapai
TW III tercapai
TW IV tercapai